부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
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총 게시물 : 1,963
(단위 : 원)
| 번호 | 회계 구분 |
부서명 | 세부 사업명 |
사업 구분 |
예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 편성액 | 이월액 | 예산 변경 |
수입 대체 경비 |
||||||||||
| 소계 | 국비 | 군비 | ||||||||||||
| 643 | 일반회계 | 문화관광과 | 유영국화백 생가 운영 | 자체 | 165,303,000 | 0 | 165,303,000 | 144,403,000 | 20,900,000 | 0 | 0 | 0 | 165,303,000 | 문화및관광 |
| 642 | 일반회계 | 기획예산실 | 정보통신보안체계 구축 운영 | 자체 | 166,300,000 | 0 | 166,300,000 | 166,300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166,300,000 | 일반공공행정 |
| 641 | 일반회계 | 복지정책과 | 통합사례관리사 지원 | 보조 | 166,694,000 | 55,530,000 | 111,164,000 | 166,694,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166,694,000 | 사회복지 |
| 640 | 일반회계 | 도시새마을과 | 광고물관리 | 자체 | 166,924,000 | 0 | 166,924,000 | 166,924,000 | 0 | 0 | 0 | 5,000,000 | 161,924,000 | 국토및지역개발 |
| 639 | 일반회계 | 기성면 | 기본경비 | 자체 | 167,618,000 | 0 | 167,618,000 | 167,618,000 | 0 | 0 | 0 | 337,930 | 167,280,070 | 기타 |
| 638 | 일반회계 | 보건소 | 취약지역 응급의료기관 운영지원 | 보조 | 168,000,000 | 168,000,000 | 0 | 168,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168,000,000 | 보건 |
| 637 | 비행장소음대책지원 특별회계 | 경제교통과 | 비행장 소음대책지원 | 자체 | 169,389,000 | 0 | 169,389,000 | 169,389,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169,389,000 | 교통및물류 |
| 636 | 일반회계 | 문화관광과 | 평해향교 주변 주차장 조성 | 자체 | 170,000,000 | 0 | 170,000,000 | 170,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170,000,000 | 문화및관광 |
| 635 | 일반회계 | 맑은물사업소 | 마을상수도 시설개선 및 정수시설 설치 | 자체 | 170,000,000 | 0 | 170,000,000 | 170,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170,000,000 | 환경 |
| 634 | 일반회계 | 경제교통과 | 시설비지원(승강장) | 자체 | 170,000,000 | 0 | 170,000,000 | 170,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170,000,000 | 교통및물류 |
| 633 | 일반회계 | 농정과 | 소득작목 육성지원 | 보조 | 170,287,000 | 0 | 170,287,000 | 170,287,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170,287,000 | 농림해양수산 |
| 632 | 일반회계 | 도시새마을과 | 자전거 도로 보수 및 유지관리 | 자체 | 170,342,000 | 0 | 170,342,000 | 120,000,000 | 50,342,000 | 0 | 0 | 0 | 170,342,000 | 국토및지역개발 |






